Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010500022
Data do Empenho 05/01/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Número do Processo: 2026.0102.0011
Data do Processo 05/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA
Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA
Ação: 2005 - MANUT. DAS ATIV. DA SECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: 06.053.479/0001-00 - M DA SILVA LIMA FILHO POSTO - EPP
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM EM DEZEMBRO DE 2025
Valor Empenhado: R$ 4.602,78
Valor Liquidado: R$ 4.602,78
Valor Pago: R$ 4.591,74

Liquidações

Número Data Valor
2026010500010 05/01/2026 R$ 4.602,78

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026010500010 2026011900015 19/01/2026 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 11,04

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026010500010 2026011900015 19/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 2332-9 2128-8 011917 R$ 4.591,74