Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010500019
Data do Empenho 05/01/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 2026.0102.0008
Data do Processo 05/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 0204 - GUARDA MUNICIPAL
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: 06.053.479/0001-00 - M DA SILVA LIMA FILHO POSTO - EPP
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIENTO DE GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL EM DEZEMBRO DE 2025
Valor Empenhado: R$ 2.669,53
Valor Liquidado: R$ 2.669,53
Valor Pago: R$ 2.663,12

Liquidações

Número Data Valor
2026010500007 05/01/2026 R$ 2.669,53

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026010500007 2026011900012 19/01/2026 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 6,41

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026010500007 2026011900012 19/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 2332-9 2128-8 011918 R$ 2.663,12