Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010500016
Data do Empenho 05/01/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 2025.1229.0015
Data do Processo 05/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: 07.932.161/0001-62 - BRAZLINK COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMP 12/2025
Valor Empenhado: R$ 211,89
Valor Liquidado: R$ 211,89
Valor Pago: R$ 201,72

Liquidações

Número Data Valor
2026011900001 19/01/2026 R$ 211,89

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026011900001 2026011900003 19/01/2026 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 10,17

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026011900001 2026011900003 19/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 2332-9 2128-8 016.692 R$ 201,72