| Número do Empenho: 2025010200018 |
| Data do Empenho 02/01/2025 |
| Tipo: Ordinário |
| Modalidade de Licitação: Dispensa |
| Número do Processo: 00 |
| Data do Processo 02/01/2025 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO |
| Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Credor: 00.703.157/0001-83 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
| Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO MES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. |
| Valor Empenhado: R$ 12.000,00 |
| Valor Liquidado: R$ 9.567,00 |
| Valor Pago: R$ 9.567,00 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2025011000030 | 10/01/2025 | R$ 945,00 |
| 2025021000029 | 10/02/2025 | R$ 958,00 |
| 2025031000006 | 10/03/2025 | R$ 958,00 |
| 2025041000049 | 10/04/2025 | R$ 958,00 |
| 2025050900076 | 09/05/2025 | R$ 958,00 |
| 2025061000029 | 10/06/2025 | R$ 958,00 |
| 2025071000036 | 10/07/2025 | R$ 958,00 |
| 2025080800004 | 08/08/2025 | R$ 958,00 |
| 2025091000051 | 10/09/2025 | R$ 958,00 |
| 2025101000042 | 10/10/2025 | R$ 958,00 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025011000030 | 2025011000023 | 10/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 48.955 | R$ 945,00 |
| 2025021000029 | 2025021000009 | 10/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 48.955 | R$ 958,00 |
| 2025031000006 | 2025031000006 | 10/03/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 48955 | R$ 958,00 |
| 2025041000049 | 2025041000147 | 10/04/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 48.955 | R$ 958,00 |
| 2025050900076 | 2025050900113 | 09/05/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 48.955 | R$ 958,00 |
| 2025061000029 | 2025061000026 | 10/06/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 48.955 | R$ 958,00 |
| 2025071000036 | 2025071000041 | 10/07/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 48.955 | R$ 958,00 |
| 2025080800004 | 2025080800002 | 08/08/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 48.955 | R$ 958,00 |
| 2025091000051 | 2025091000055 | 10/09/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 48955 | R$ 958,00 |
| 2025101000042 | 2025101000164 | 10/10/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 48955 | R$ 958,00 |