Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010200018
Data do Empenho 02/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 00
Data do Processo 02/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Credor: 00.703.157/0001-83 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO MES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenhado: R$ 12.000,00
Valor Liquidado: R$ 6.693,00
Valor Pago: R$ 6.693,00

Liquidações

Número Data Valor
2025011000030 10/01/2025 R$ 945,00
2025021000029 10/02/2025 R$ 958,00
2025031000006 10/03/2025 R$ 958,00
2025041000049 10/04/2025 R$ 958,00
2025050900076 09/05/2025 R$ 958,00
2025061000029 10/06/2025 R$ 958,00
2025071000036 10/07/2025 R$ 958,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025011000030 2025011000023 10/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 2332-9 2128-8 48.955 R$ 945,00
2025021000029 2025021000009 10/02/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 2332-9 2128-8 48.955 R$ 958,00
2025031000006 2025031000006 10/03/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 2332-9 2128-8 48955 R$ 958,00
2025041000049 2025041000147 10/04/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 2332-9 2128-8 48.955 R$ 958,00
2025050900076 2025050900113 09/05/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 2332-9 2128-8 48.955 R$ 958,00
2025061000029 2025061000026 10/06/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 2332-9 2128-8 48.955 R$ 958,00
2025071000036 2025071000041 10/07/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 2332-9 2128-8 48.955 R$ 958,00