Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010200044
Data do Empenho 02/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Inexigilibidade
Número do Processo: 2025.1701.0003
Data do Processo 02/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.
Ação: 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.23.00.00.0000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Credor: 05.323.996/0001-90 - SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "SAIA RODADA" A SER REALIZADO NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 003/2024.
Valor Empenhado: R$280.000,00
Valor Liquidado: R$280.000,00
Valor Pago: R$266.000,00

Liquidações

Número Data Valor
2025021100027 11/02/2025 R$280.000,00

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2025021100027 2025021100025 11/02/2025 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$14.000,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025021100027 2025021100025 11/02/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 2332-9 2128-8 011.198 R$266.000,00