Número do Empenho: 2025010200013 |
Data do Empenho 02/01/2025 |
Tipo: Estimativa |
Modalidade de Licitação: Dispensa |
Número do Processo: 00 |
Data do Processo 02/01/2025 00:00:00 |
Número do Contrato |
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
Número do Convênio |
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Credor: 00.000.000/2705-71 - BANCO DO BRASIL |
Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIBAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. |
Valor Empenhado: R$25.000,00 |
Valor Liquidado: R$5.285,60 |
Valor Pago: R$5.285,60 |
Número | Data | Valor |
---|---|---|
2025010300002 | 03/01/2025 | R$3,40 |
2025010800016 | 08/01/2025 | R$48,00 |
2025010900008 | 09/01/2025 | R$12,00 |
2025011000011 | 10/01/2025 | R$36,00 |
2025011300001 | 13/01/2025 | R$12,00 |
2025011600011 | 16/01/2025 | R$36,00 |
2025011700005 | 17/01/2025 | R$84,00 |
2025012100009 | 21/01/2025 | R$24,00 |
2025012100010 | 21/01/2025 | R$24,00 |
2025013100040 | 31/01/2025 | R$12,00 |
2025020400018 | 04/02/2025 | R$3,40 |
2025020700027 | 07/02/2025 | R$24,00 |
2025021000028 | 10/02/2025 | R$12,00 |
2025021100031 | 11/02/2025 | R$84,00 |
2025021200014 | 12/02/2025 | R$192,00 |
2025021300025 | 13/02/2025 | R$156,00 |
2025021400014 | 14/02/2025 | R$139,59 |
2025021700004 | 17/02/2025 | R$25,38 |
2025021800007 | 18/02/2025 | R$25,38 |
2025022000010 | 20/02/2025 | R$12,69 |
2025022500010 | 25/02/2025 | R$25,38 |
2025022700012 | 27/02/2025 | R$139,59 |
2025022800016 | 28/02/2025 | R$190,35 |
2025022800028 | 28/02/2025 | R$3.123,00 |
2025030600004 | 06/03/2025 | R$3,90 |
2025030600005 | 06/03/2025 | R$12,69 |
2025031000005 | 10/03/2025 | R$12,69 |
2025032000011 | 20/03/2025 | R$88,83 |
2025032800022 | 28/03/2025 | R$88,83 |
2025033100004 | 31/03/2025 | R$469,53 |
2025033100005 | 31/03/2025 | R$164,97 |
Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025010300002 | 2025010300001 | 03/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 11321-2 | 045421 | R$3,40 |
2025010800016 | 2025010800002 | 08/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 004.513 | R$48,00 |
2025010900008 | 2025010900010 | 09/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 004.995 | R$12,00 |
2025011000011 | 2025011000003 | 10/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 017.997 | R$36,00 |
2025011300001 | 2025011300001 | 13/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 010.962 | R$12,00 |
2025011600011 | 2025011600022 | 16/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 012.720 | R$36,00 |
2025011700005 | 2025011700019 | 17/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 014.082 | R$84,00 |
2025012100009 | 2025012100013 | 21/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 015.005 | R$24,00 |
2025012100010 | 2025012100014 | 21/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2603-4 | 015.007 | R$24,00 |
2025013100040 | 2025013100040 | 31/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2603-4 | 032.249 | R$12,00 |
2025020400018 | 2025020400015 | 04/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 11321-2 | 055649 | R$3,40 |
2025020700027 | 2025020700005 | 07/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 021524 | R$24,00 |
2025021000028 | 2025021000008 | 10/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 039802 | R$12,00 |
2025021100031 | 2025021100034 | 11/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 028882 | R$84,00 |
2025021200014 | 2025021200003 | 12/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 021836 | R$192,00 |
2025021300025 | 2025021300041 | 13/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 018722 | R$156,00 |
2025021400014 | 2025021400014 | 14/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 020959 | R$139,59 |
2025021700004 | 2025021700004 | 17/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 015751 | R$25,38 |
2025021800007 | 2025021800005 | 18/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 016475 | R$25,38 |
2025022000010 | 2025022000004 | 20/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 023572 | R$12,69 |
2025022500010 | 2025022500010 | 25/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2603-4 | 018627 | R$25,38 |
2025022700012 | 2025022700012 | 27/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 030129 | R$139,59 |
2025022800016 | 2025022800016 | 28/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 051060 | R$190,35 |
2025022800028 | 2025022800031 | 28/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 22.812 | R$3.123,00 |
2025030600004 | 2025030600002 | 06/03/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 11321-2 | 757160 | R$3,90 |
2025030600005 | 2025030600003 | 06/03/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2603-4 | 020864 | R$12,69 |
2025031000005 | 2025031000005 | 10/03/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 041574 | R$12,69 |
2025032000011 | 2025032000016 | 20/03/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 026419 | R$88,83 |
2025032800022 | 2025032800022 | 28/03/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 043109 | R$88,83 |
2025033100004 | 2025033100004 | 31/03/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 174796 | R$469,53 |
2025033100005 | 2025033100005 | 31/03/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2603-4 | 174809 | R$164,97 |